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秦皇岛市北戴河区政府采购中心2016年部门决算

发布时间:2017-10-19 发布机构:政府采购中心 分享至:

体裁分类:部门决算  主题分类:综合政务

 秦皇岛市北戴河区政府采购中心2016年部门决算
2016年度部门决算公开目录
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分   2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分     2016年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、一般公共预算拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
三、机关运行经费支出情况的说明
四、政府采购情况的说明
五、国有资产占用情况
六、绩效预算情况说明
七、政府性基金情况说明
八、国有资本经营支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分    名词解释
    第一部分秦皇岛市北戴河区政府采购中心部门概况
一、部门职责
1、组织政府采购活动。负责组织实施本级年度集中采购目录以内或限额标准以上通用项目的政府采购;接受采购人委托,组织采购集中采购目录以外或限额标准以下的政府采购项目;办理政府采购监督管理部门交办的其他采购项目。
2、发布政府采购信息。在政府采购监督管理部门指定媒体发布政府采购公开招标公告、中标公告等有关采购信息。
3、编制采购文件。制定招标书、评标原则和评分标准等。
4、向同级政府采购监督管理机构报送有关政府采购项目的招标公告、招标书、评标办法、评标报告。
5、组织对供应商履约的验收。
6、登记管理 "供应库" 。按政府采购项目组成 "评委委员会" 。
7、受理和处理供应商的询问或者质疑。
8、管理采购人员。负责机构内部工作人员的教育和培训。
9、完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入秦皇岛市北戴河区政府采购中心2016年度部门决算编制范围的预算单位包括:秦皇岛市北戴河区政府采购中心
 
第二部分秦皇岛市北戴河区政府采购中心2016年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分秦皇岛市北戴河区政府采购中心2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析。
(一)收入支出决算总体决算情况
我单位2016年度上年结转和结余2.5万元,本年收入84.5万元万元,其中:财政拨款收入84.5万元,本年支出80万元,年末结转和结余7万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2016年度财政拨款收入,上年结转收2.3万元,本年收入84.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入84.5万元,本年支出80万元,其中:一般公共预算财政拨款支出80万元,年末结转和结余6.8万元。
(三)收入支出与上年决算数对比及增减分析
与2015年相比,财政拨款收入总计增加0.7万元,增加0.8%,支出总计减少1.4万元,减少1.76%。主要原因:因为评审费及工资变动事项比上一年减少。原因:一是暖气补贴及各项保险调整,二是专家评审费用追加。
(四)财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析
财政拨款支出80万元,其中基本支出68万元,项目支出12万元,与2016年年初预算67.9万元,其中基本支出58.9万元:项目支出 9万元相比,财政拨款支出增加12.1万元,其中:基本支出增加9.1万元,项目支出增加3万元。主要原因是人员工资增加,增加了国有土地交易中心运行经费,需要论证和评审的采购项目增加。
二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
政府采购中心2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为3.1万元,支出决算为0.4万元,完成预算的12.9%,较上年决算减少1.5万元,同比下降79%。
(1)因公出国费:因公出国费支出当年无发生额。
(2)公务用车购置和运行费:公务用车购置和运行费为0.4万元,其中:公务用车购置费支出无发生额,公务用车运行费支出0.4万元。汽车保有量1辆。
(3)公务接待费:公务接待费支出当年无发生额。
我单位2016年度 "三公" 经费减少的主要原因:一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,节约了经费开支;二是贯彻落实公务用车制度改革精神,公务用车数量减少,公务用车运维费降低。三是没发生招待费。
三、机关运行经费支出情况的说明

2016年机关行政运行经费为11.7万元,其中6万余元为国有土地交易中心广告费用。比2015年多3.2万元,增长38.3%,增加原因是国有土地交易中心广告费用及运行费用增加。

四、政府采购情况的说明
2016年我单位执行区采购任务金额合计2811.3万元。其中货物类1730.9万元,工程类19.6万元,服务类1060.8万元。
五、国有资产占用情况
截止2016年12月31日,本部门共有一般公务用车1辆。
六、绩效预算信息情况说明
我单位2016年没有大的专项支出项目,所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七、政府性基金情况说明
本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营支出情况说明
本单位无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
本单位无其他重要事项。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费:纳入财政预算管理的 "三公" 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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