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秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会2016年部门决算

发布时间:2017-10-20 发布机构:中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会 分享至:

体裁分类:部门决算  主题分类:综合政务

秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会2016年部门决算
2016年度部门决算公开目录
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分   2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分     2016年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、一般公共预算拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
三、机关运行经费支出情况的说明
四、政府采购情况的说明
五、国有资产占用情况
六、绩效预算情况说明
七、政府性基金情况说明
八、国有资本经营支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分    名词解释
第一部分 北戴河区纪律检查委员会单位部门概况
一、部门职责
1、维护党章和其它党内法规,协助区委加强党风廉政建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、经常对党员进行党风党纪教育,作出关于维护党纪的决定;检查和处理党组织和党员的各类违法违纪案件,受理党员的控告和申诉,负责对国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况以及违法违纪行为进行监察。
二、部门决算单位构成
我单位没有下属单位,纳入北戴河区纪委2016年度部门决算编制范围的只有区纪委,无二级预算单位。
第二部分 北戴河区纪委2016年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 北戴河区纪委2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析。
(一)收入支出决算总体决算情况
北戴河区纪委上年结转结余为50.78万元,本年收入383.24万元,其中:财政拨款收入383.24万元。本年支出389.14万元,年末结转结余为44.88万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2016年度财政拨款收入,上年结转结余为50.78万元,本年收入383.24万元,其中,一般公共预算财政拨款收入372.51万元,政府性基金预算财政拨款收入10.73万元。本年支出389.14万元,其中:一般公共预算财政拨款支出387.58万元,政府性基金预算财政拨款支出1.56万元,年末结转结余44.88万元。
(三)收入支出与上年决算数对比及增减分析
与2015年相比,财政拨款收入总计增加2.25万元,增长0.59%;支出总计增加32.04万元,增长8.97%。主要原因是人员增加,以及工资调整,业务经费增长等。
(四)财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析
财政拨款支出389.14万元,其中基本支出342.01万元(含政府性基金支出1.56万元),项目支出47.13万元。与2016年年初预算323.75万元,其中基本支出286.85万元,项目支出36.90万元相比,财政拨款支出增加65.39万元,其中:基本支出增加55.16万元,项目支出增加10.23万元。主要原因是人员增加,以及工资调整,业务经费增长等。
二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
2016年度,北戴河区纪委 "三公经费" 年初预算数为12.50万元,2016年度北戴河区纪委 "三公经费" 实际运行经费11.77万元,完成预算数的94%,比较上年增加11.88%,上年度 "三公经费" 实际运行经费为10.52万元。2016年度有公车5辆,公车运行维护费为11.77万元,占 "三公经费" 支出的100%。
(1)   因公出国费:2016年度,我单位无因公出国(境)团情况,本年该项支出无发生额。
(2)   公务用车购置和运行费:公务用车购置和运行费11.77万元。2016年底,我单位公务用车保有量为4辆,没有发生公务用车购置费,本年该项支出无发生额。公务用车运行费11.77万元。
(3)   公务接待费:我单位无公务接待情况,本年该项支出无发生额。
2016年度我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 运行,三公经费支出增加原因一是我单位所有公车年代较久,公车维修费用支出比以往有所增加,二是因工作量的增长,公车出车工作量较以往相应的增加,相应公车费用也有所增加。我单位严格贯彻落实公务用车制度改革精神,严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,节约经费开支。
三、机关运行经费支出情况的说明
2016年度机关行政运行经费为49.93万元。比2015年减少15.44万元,降低23.62%。主要原因是:严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,节约经费开支。
四、政府采购情况的说明
我单位没有政府采购货物支出。
五、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,公务用车保有量为4辆,其中一般公务用车3辆,一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
六、绩效预算信息情况说明
我单位2016年没有大的专项支出项目,因此没有开展项目支出绩效评价工作。
七、政府性基金情况说明
我单位政府性基金收入为10.72万元,本年支出1.56万元,年末结余和结转9.16万元。
八、国有资本经营支出情况说明
我单位无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
我单位无其他重要事项
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费:纳入财政预算管理的 "三公" 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表


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