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秦皇岛市北戴河区规划局2016年部门决算

发布时间:2017-10-23 发布机构:自然资源和规划局 分享至:

体裁分类:部门决算  主题分类:综合政务

秦皇岛市北戴河区规划局2016年部门决算
2016年度部门决算公开目录
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分   2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分     2016年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、一般公共预算拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
三、机关运行经费支出情况的说明
四、政府采购情况的说明
五、国有资产占用情况
六、绩效预算情况说明
七、政府性基金情况说明
八、国有资本经营支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分    名词解释
第一部分  秦皇岛市规划局北戴河区分局
部门概况
一、部门职责
1.负责宣传国家、省有关城乡规划管理方面法律、法规、规章和政策,参与拟定全市城乡规划管理的规范性文件。
2.参与涉及本辖区的控制性详细规划、修建性详细规划。
3. 负责辖区范围内镇、村(含城中村)的规划管理。
4. 负责辖区范围内已经规划审批项目的验线和跟踪管理。
5. 负责辖区范围内规划批前公示和批后公示。
6. 负责辖区范围内的规划执法巡查,查处各类规划违法案件。
7. 负责接待和调查处理辖区内的有关来信、来访、投诉和检举控告。
8. 负责市规划局与当地政府之间有关城乡规划事宜的协调联系。
9. 承办市规划局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
因没有下属单位,纳入秦皇岛市规划局北戴河区分局2016年度部门决算编制范围的预算秦皇岛市规划局北戴河区分局本级,无二级预算单位。
第二部分 秦皇岛市规划局北戴河区分局2016年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 秦皇岛市规划局北戴河区分局
2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析。
(一)收入支出决算总体决算情况
秦皇岛市规划局北戴河区分局2016年度上年结转和结余13.03万元,本年收入1391.33万元,其中:财政拨款收入454.87万元,其他收入547万元,本年支出1326.87万元,年末结转和结余41.49万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
秦皇岛市规划局北戴河区分局2016年度财政拨款收入,上年结转和结余13.03万元,本年收入884.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入389.45万元,政府性基金预算财政拨款收入454.87万元,本年支出848.06万元,其中:一般公共预算财政拨款支出393.18万元,政府性基金预算财政拨款支出454.87万元,年末结转和结余9.31万元。
(三)收入支出与上年决算数对比及增减分析
与2015年相比,财政拨款收入总计减少98.29万元,减少6.6%,支出总计减少162.27万元,减少6.6%。主要原因:北戴河区 "A-06A、A-07单元控制性详细规划" 设计费、 "北戴河区2016年街景改造提升" 工程规划设计费、劳务费等项目经费的使用减少。
(四)财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析
财政拨款支出848.06万元,其中基本支出148.25万元,项目支出244.93万元,政府性基金支出454.87万元,与2016年年初预算188.90万元,其中基本支出148.9万元:项目支出40万元相比,财政拨款支出增加659.16万元,其中:基本支出增加0.65万元,项目支出增加204.93万元, 政府性基金支出增加454.88万元。主要原因是人员工资和公车补助支出增加,支付往年度道路和本年度街区景观改造提升规划设计费用。
二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
秦皇岛市规划局北戴河区分局2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为12.5万元,支出决算为4.62万元,完成预算的36.96%,较上年决算减少7.76万元,降低62.68%。
(1)因公出国(境)团:本年该项支出无发生额。
(2)公务用车购置和运行费:公务用车购置和运行费4.62万元。其中公务用车保有量为2辆,无购置。公务用车运行费4.62万元。
(3)公务接待费:国内公务接待本年该项支出无发生额。
秦皇岛市规划局北戴河区分局2016年度 "三公" 经费减少的主要原因:一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,节约了经费开支;二是贯彻落实公务用车制度改革精神,公务用车数量减少,公务用车运维费降低。三是没发生招待费。
三、机关运行经费支出情况的说明
2016年我单位机关运行经费支出15.18万元。比2015年支出增加1.16万元,增加8%。我单位严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,节约经费开支。增加的主要原因是2016年度职工住宅取暖标准调整提高。
四、政府采购情况的说明
我单位无政府采购项目支出。
五、国有资产占用情况
截至2016年12月31日,我单位共有公务用车2辆。
六、绩效预算信息情况说明
我单位无需要绩效评价的项目。
七、政府性基金情况说明
我单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营支出情况说明
我单位无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
我单位无其他重要事项。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费:纳入财政预算管理的 "三公" 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表

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