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北戴河区人大常委会办公室2016年决算公开

发布时间:2017-10-23 发布机构:人大常委会 分享至:

体裁分类:部门决算  主题分类:综合政务

北戴河区人大常委会办公室2016年决算公开
2016年度部门决算公开目录
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分   2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分     2016年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、一般公共预算拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
三、机关运行经费支出情况的说明
四、政府采购情况的说明
五、国有资产占用情况
六、绩效预算情况说明
七、政府性基金情况说明
八、国有资本经营支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分    名词解释

第一部分  部门概况
一、部门职责
1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
2、召集区人民代表大会会议;
3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
4、根据区人民政府的建议,决定对全区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
5、监督区人民政府、人民法院、人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对本区国家机关和国家工作人员的申诉和意见;
6、撤销镇人民代表大会不适当的决议;
7、撤销区人民政府不适当的决定和命令;
8、在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;
9、根据区长的提名,决定区人民政府局长、主任的任免;
10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员;任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
二、部门决算单位构成:
2016年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,单位名称为秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室,单位性质为行政机构。
内设机构5个:办公室、财经工作委员会、法律工作委员会、代表人事工作委员会、文卫工作委员会。
第二部分  2016年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析。

(一)收入支出决算总体决算情况

北戴河区人大常委会办公室2016年度上年结转和结余19.2万元。本年收入374.4万元,本年支出326.5万元,年末结转和结余67.1万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入,上年结转和结余19.2万元,本年收入374.4万元,全部是一般公共预算财政拨款收入;财政拨款本年支出326.5万元,其中:一般公共预算财政拨款支出326.5万元,年末结转和结余67.1万元。

(三)收入支出与上年决算数对比及增减分析

与2015年相比,财政拨款收入总计增加9.7万元,增加2.7%,收入增加是由于新增人员1名,并且全员调整工资标准,补发工资。支出总计减少34.4万元,减少9.5%。支出减少主要是由于加强支出管理,强化预算约束,节约了经费开支。

(四)财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析

财政拨款支出326.5万元,全部是一般公共预算拨款支出,其中基本支出288.6万元,项目支出37.9万元,与2016年年初预算340.2万元(其中基本支出266.3万元:项目支出 73.9万元)相比,财政拨款支出减少13.7万元,其中:基本支出增加22.3万元,调整工资标准,补发工资;项目支出减少36万元,主要原因是加强支出管理,强化预算约束,压缩项目经费开支。

二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
北戴河区人大常委会办公室2016年 "三公" 经费决算6.2万元。比2016年初预算数24.8万元,减少18.6万元,比2015年度 "三公" 经费决算21.6万元,减少15.4万元。减少的主要原因是公务用车改革,大幅压缩公务用车运行维护费。
(1)因公出国费:因公出国费支出当年无发生额。
(2)公务用车购置和运行费:我单位公务用车购置和运行维护费6.2万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费6.2万元;汽车保有量4辆。
(3)公务接待费:公务接待费支出当年无发生。
减少的主要原因是公务用车改革,大幅压缩公务用车运行维护费。
三、机关运行经费支出情况的说明

2016年北戴河区人大常委会办公室机关行政运行经费30.26万元。比2015年94.41万元减少64.15万元,降低67.9%。主要原因:一是2015年办公用房改造、会议室改造等项支出39.48万元。2016年无此项支出。二是取暖费统计口径发生变化,计入 "对个人和家庭的补助" 下的 "采暖补贴" 。

四、政府采购情况的说明
2016年我单位无政府采购支出。
五、国有资产占用情况

截止2016年12月31日,我单位固定资产123.9万元,其中车辆90万元,其他固定资产33.9万元。我单位共有车辆4辆,均为一般公务用车。比2015年固定资产143.34万元,减少19.44万元。主要原因:公务用车改革,拍卖一般公务用车2辆。

六、绩效预算信息情况说明
我单位2016年没有大的专项支出项目,所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七、政府性基金情况说明
我单位2016年无政府性基金收支。
八、国有资本经营支出情况说明
我单位2016年无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
我单位2016年无其他重要事项。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费:纳入财政预算管理的 "三公" 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表

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