第一部分 部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、一般公共预算拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
三、机关运行经费支出情况的说明
四、政府采购情况的说明
五、国有资产占用情况
六、绩效预算情况说明
七、政府性基金情况说明
八、国有资本经营支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、 单位职责
(一)文艺联络
1.组织召开全区文联系统的工作会议,开展会员间的联络、协调和服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见。
2.组织召开协会会议及培训,加强会员管理,提高广大文艺工作者的政治和业务素质。
3.举办会员采风、写生等活动。
(二)文艺创作与推介
1.组织艺术家深入生活,创作优秀作品。
2.开办北戴河艺术论坛等。
3.组织北戴河文艺繁荣奖等区内评奖活动,积极申报文艺奖项,推介名家名品。
(三)文艺宣传
1. 广泛利用媒体多种形式推介优秀作品和人才。
2.编辑印刷《北戴河文艺》等,营造积极向上的文化氛围。
(四)艺术交流
1.参加并组织开展本地书画名人作品邀请展。
2.组织文艺理论研讨和学术交流工作。
3.广泛开展对外、对内和民间文艺交流,提升北戴河文化的凝聚力和影响力。
二、部门决算单位构成
因没有下属单位,故纳入北戴河区文学艺术界联合会2016年度部门决算编制范围的只有北戴河区文联,无二级预算单位。
第二部分 北戴河区文学艺术界联合会2016年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 北戴河区文联2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析。
(一)收入支出决算总体决算情况
我单位2016年度没有上年结转和结余,本年收入41万元,其中:财政拨款收入为41万元,本年支出41万元,年末无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2016年度财政拨款收入41万元,没有上年结转和结余,本年收入41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入40.1万元,政府性基金预算财政拨款收入0.9万元,本年支出41万元,其中:一般公共预算财政拨款支出40.1万元,政府性基金预算财政拨款支出0.9万元。 年末无结转和结余。
(三)收入支出与上年决算数对比及增减分析
与2015年相比,财政拨款收入总计增加18万元,增长78%,支出总计增加13万元,增长46%。财政拨款支出41万元,年初预算数35.83万元,差额5.17万元。主要原因: 单位暑期增加文化活动及暖气补贴及各种保险调整。
(四)财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析
财政拨款支出41万元,其中基本支出26万元,项目支出15万元,政府性基金支出0.9万元,与2016年年初预算35.83万元,其中基本支出23.83万元,项目支出12万元相比,财政拨款支出增加5.17万元,其中:基本支出增加2.17万元,项目支出增加3万元,政府性基金支出增加0.9万元。主要原因是
北戴河区文联2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为2.5万元,支出决算为0.3万元,完成预算的12%,较上年决算减少0.95万元,降低76%。
(1) 因公出国费:因公出国(境)团本年该项支出无发生额。
(2) 公务用车购置和运行费:公务用车购置和运行费0.3万元。公务用车保有量为0,无购置。公务用车运行费0.3万元。
(3) 公务接待费:国内公务接待本年该项支出无发生额。
2016年度我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 运行,严格贯彻落实公务用车制度改革精神,严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,节约经费开支。
三、机关运行经费支出情况的说明
2016年本单位机关运行经费为4.07万元,比2015年减少0.27万元,降低7%。主要原因是严格落实党政机关厉行节约,加强支出管理,强化预算约束。
2016年我单位无政府采购发生额。
五、国有资产占用情况
截止到2016年12月31日,我单位无国有资产占用情况。
六、绩效预算信息情况说明
我单位2016年没有大的专项支出项目,所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七、政府性基金情况说明
我单位政府性基金收入0.9万元,政府性基金支出0.9万元,主要为其他国有土地使用权出让收入安排的支出。结转结余0万元。
我单位无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
我单位无其他重要事项。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费:纳入财政预算管理的 "三公" 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表