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中共秦皇岛市北戴河区工商业联合会2016年部门决算

发布时间:2017-10-23 发布机构:中共秦皇岛市北戴河区工商业联合会 分享至:

体裁分类:部门决算  主题分类:综合政务

中共秦皇岛市北戴河区工商业联合会2016年部门决算
2016年度部门决算公开目录
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分   2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分     2016年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、一般公共预算拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
三、机关运行经费支出情况的说明
四、政府采购情况的说明
五、国有资产占用情况
六、绩效预算情况说明
七、政府性基金情况说明
八、国有资本经营支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分    名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、参政议政组织开展调研,向省政协提交大会发言和集体提案,反映社情民意,与省政府对口单位紧密联系。开展各种相关业务活动及会议。积极搭建服务平台,举办招商会、银企对接会、民企入冀、走出去、招商引资及法律维权、科技进民企活动。加强与国内外知名企业、海外工商社团的合作交流,组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。
2、社会服务积极搭建服务平台,协助政府举办招商会,招商引资,引进技术、人才、资金。举办银企对接会,民企上市活动及法律维权、科技进民企活动。加强与国内知名企业、海外工商社团的合作交流。组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。
3、组织建设及宣传教育发展工商联会员,指导基层工商联组织建设等各项工作。贯彻全国工商联组织建设工作方针,指导全区商会组织的建设,维护会员合法权益,组织换届、培训、思想政治和基层建设工作,对非公有制经济优秀事迹进行宣传。
4、工商联事务管理综合性事务管理等事项。
5、综合事务管理档案、信息、财务、机要、保密、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。
二、部门决算单位构成
2016纳入本部门预算编制范围的独立核算单位共1个,单位名称中共秦皇岛市北戴河区工商业联合会,单位性质为行政机关。
第二部分2016年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析。
(一)收入支出决算总体决算情况
中共秦皇岛市北戴河区工商业联合会2016年收入52.56万元,本年支出44.64万元,年末结转和结余9.04万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2016年度财政拨款收入,本年收入52.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入52.56万元,本年支出44.64万元,其中:一般公共预算财政拨款支出44.64万元,年末结转和结余9.04万元。
(三)收入支出与上年决算数对比及增减分析
2015年收入6.85万元,支出6.73万元。2016年与2015年相比,收入总计增加 45.71万元,增长667%;支出总计增加37.91万元,增长563%。财政拨款支出44.64万元,年初预算数50.72万元,差额6.08万元。主要原因:2015年人员经费与区委办合并,2016年单独核算。
(四)财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析
   财政拨款支出44.64万元,其中基本支出42.54万元,项目支出2.1万元,与2016年年初预算40.64万元,其中基本支出39.54万元:项目支出 1.1万元相比,财政拨款支出增加4万元,其中:基本支出增加3万元,项目支出增加1万元, 主要原因:2015年人员经费与区委办合并,2016年单独核算。
二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
中共秦皇岛市北戴河区工商业联合会2016年 "三公" 经费决算1.14万元。比2016年初预算数1.14万元,减少0万元,比2015年度 "三公" 经费决算3.5万元,减少2.36万元。减少的主要原因是公务用车改革,大幅压缩公务用车运行维护费。
(1)因公出国费:因公出国(境)本年无发生额。
(2)公务用车购置和运行费:我单位公务用车购置和运行维护费1.14万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费1.14万元。汽车保有量1辆。
(3)公务接待费:国内公务接待费本年度无发生额。
2016年度我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 运行,严格贯彻落实公务用车制度改革精神,严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,节约经费开支。
三、机关运行经费支出情况的说明
2016年我单位办公费0.97万元及印刷费0万元、邮电费0.07万元、差旅费0.28万元、培训费0万元,会议费0万元、福利费0万元、取暖费2.59万元,无其他费用明细因为2015年是与区委办合并,2016年单独核算,所以无对比数据。
四、政府采购情况的说明
2016年我单位无政府采购支出。
五、国有资产占用情况
截止2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,(北京现代)其中一般公务用车1辆;无单位价值200万元以上大型设备。我单位固定资产21.49万元,其中车辆18.65万元,其他固定资产2.84万元。比2015年固定资产21.49万元,增加0万元。
六、绩效预算信息情况说明
我单位2016年没有大的专项支出项目,所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七、政府性基金情况说明
我单位2016年无政府性基金收支。
八、国有资本经营支出情况说明
我单位2016年无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
我单位2016年无其他重要事项。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费:纳入财政预算管理的 "三公" 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表

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