中共秦皇岛市北戴河区委中国共产主义青年团2016年部门决算
2016年度部门决算公开目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、一般公共预算拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
三、机关运行经费支出情况的说明
四、政府采购情况的说明
五、国有资产占用情况
六、绩效预算情况说明
七、政府性基金情况说明
八、国有资本经营支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、一般公共预算拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
三、机关运行经费支出情况的说明
四、政府采购情况的说明
五、国有资产占用情况
六、绩效预算情况说明
七、政府性基金情况说明
八、国有资本经营支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、组织建设和宣传教育领导全区共青团工作,指导全市青、学联和少先队工作,对全区性青年社团组织指导和管理;对青年工作院校、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理;协助区政府教育部门做好学生教育管理工作。
2、组织建设指导全区青联、学联和少先队工作,对全区性青年社团组织进行指导和管理;对青年工作院校、青少年活动阵地、青年报刊和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3、宣传教育有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度,加强网络和新媒体正面宣传,用科学理论武装青年,用共同理想感召青年,用核心价值观引领青年,协助区政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结
4、服务、引导青少年工作调查青年思想动态和工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;丰富青少年活动,服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。
5、青年志愿者工作组织、管理全区青年志愿者队伍及活动开展
6、维护青少年权益工作研究有关青少年发展问题,参与制定本区保护青少年健康成长的法律、地方性法规;参与监督青少年法规的执行、处理侵害青少年合法权益的问题;负责市未成年人保护委员会的日常工作。
7、预防青少年违法犯罪做好大中小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结;推动青少年事务社会工作开展,提高源头治理力度,做好预防青少年违法犯罪工作。
8、对贫困、留守、残疾青少年的关爱和帮扶做好对特殊群体青少年的帮扶和慰问
9、团委事务管理负责团区委综合业务管理。
10、综合业务管理参与制定全区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担区委、区政府和团中央交办的有关事项。
二、部门决算单位构成
2017纳入本部门预算编制范围的独立核算单位共1个,单位名称中共秦皇岛市北戴河区委中国共产主义青年团,单位性质为行政机关。
第二部分2016年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析。
中共秦皇岛市北戴河区委中国共产主义青年团2016年 "三公" 经费决算1.28万元。比2016年初预算数3万元,减少1.72万元,比2015年度 "三公" 经费决算3.5万元,减少2.22万元。减少的主要原因是公务用车改革,大幅压缩公务用车运行维护费。
(1) 因公出国费:因公出国(境)本年无发生额。
(2)公务用车购置和运行费:我单位公务用车购置和运行维护费1.28万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费1.28万元。汽车保有量1辆。
(3)公务接待费:国内公务接待费本年度无发生额。
2016年度我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 运行,严格贯彻落实公务用车制度改革精神,严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,节约经费开支。
三、机关运行经费支出情况的说明
2016年我单位办公费0.47万元及印刷费0.11万元、邮电费0.17万元、差旅费0.37万元、培训费0.08万元,会议费0万元、福利费0.23万元、取暖费1.04。因为2015年是与区委办合并,2016年单独核算,所以无对比数据。
四、政府采购情况的说明
2016年我单位无政府采购支出。
五、国有资产占用情况
截至2016年12月31日,我单位固定资产21.13万元,其中车辆15.80万元,为公务用车。其他固定资产5.32万元。比2015年固定资产21.13万元,增加0万元。
六、绩效预算信息情况说明
我单位2016年没有大的专项支出项目,所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七、政府性基金情况说明
我单位2016年无政府性基金收支。
八、国有资本经营支出情况说明
我单位2016年无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
我单位2016年无其他重要事项。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费:纳入财政预算管理的 "三公" 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
一、部门职责
1、组织建设和宣传教育领导全区共青团工作,指导全市青、学联和少先队工作,对全区性青年社团组织指导和管理;对青年工作院校、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理;协助区政府教育部门做好学生教育管理工作。
2、组织建设指导全区青联、学联和少先队工作,对全区性青年社团组织进行指导和管理;对青年工作院校、青少年活动阵地、青年报刊和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3、宣传教育有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度,加强网络和新媒体正面宣传,用科学理论武装青年,用共同理想感召青年,用核心价值观引领青年,协助区政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结
4、服务、引导青少年工作调查青年思想动态和工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;丰富青少年活动,服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。
5、青年志愿者工作组织、管理全区青年志愿者队伍及活动开展
6、维护青少年权益工作研究有关青少年发展问题,参与制定本区保护青少年健康成长的法律、地方性法规;参与监督青少年法规的执行、处理侵害青少年合法权益的问题;负责市未成年人保护委员会的日常工作。
7、预防青少年违法犯罪做好大中小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结;推动青少年事务社会工作开展,提高源头治理力度,做好预防青少年违法犯罪工作。
8、对贫困、留守、残疾青少年的关爱和帮扶做好对特殊群体青少年的帮扶和慰问
9、团委事务管理负责团区委综合业务管理。
10、综合业务管理参与制定全区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担区委、区政府和团中央交办的有关事项。
二、部门决算单位构成
2017纳入本部门预算编制范围的独立核算单位共1个,单位名称中共秦皇岛市北戴河区委中国共产主义青年团,单位性质为行政机关。
第二部分2016年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析。
(一)收入支出决算总体决算情况
中共秦皇岛市北戴河区委中国共产主义青年团2016年收入36.27万元,本年支出34.28万元,年末结转和结余4.11万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2016年度财政拨款收入,本年收入36.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入36.27万元,本年支出34.28万元,其中:一般公共预算财政拨款支出34.28万元,年末结转和结余4.11万元。
(三)收入支出与上年决算数对比及增减分析
其中2015年收入13.9万元,支出14.79万元.2016年与2015年相比,收入总计增加 22.37万元,增长161%;支出总计增加19.49,增长132%。财政拨款支出34.28万元,年初预算数36.96万元,差额5.68万元。主要原因:2015年人员经费与区委办合并,2016年单独核算。
(四)财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析
财政拨款支出34.28万元,其中基本支出26.01万元,项目支出8.27万元,与2016年年初预算36.96万元,其中基本支出30.45万元:项目支出 6.51万元相比,财政拨款支出增加2.68万元,其中:基本支出减少4.44万元,项目支出增加1.76万元, 主要原因:2015年人员经费与区委办合并,2016年单独核算。
二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明中共秦皇岛市北戴河区委中国共产主义青年团2016年收入36.27万元,本年支出34.28万元,年末结转和结余4.11万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2016年度财政拨款收入,本年收入36.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入36.27万元,本年支出34.28万元,其中:一般公共预算财政拨款支出34.28万元,年末结转和结余4.11万元。
(三)收入支出与上年决算数对比及增减分析
其中2015年收入13.9万元,支出14.79万元.2016年与2015年相比,收入总计增加 22.37万元,增长161%;支出总计增加19.49,增长132%。财政拨款支出34.28万元,年初预算数36.96万元,差额5.68万元。主要原因:2015年人员经费与区委办合并,2016年单独核算。
(四)财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析
财政拨款支出34.28万元,其中基本支出26.01万元,项目支出8.27万元,与2016年年初预算36.96万元,其中基本支出30.45万元:项目支出 6.51万元相比,财政拨款支出增加2.68万元,其中:基本支出减少4.44万元,项目支出增加1.76万元, 主要原因:2015年人员经费与区委办合并,2016年单独核算。
中共秦皇岛市北戴河区委中国共产主义青年团2016年 "三公" 经费决算1.28万元。比2016年初预算数3万元,减少1.72万元,比2015年度 "三公" 经费决算3.5万元,减少2.22万元。减少的主要原因是公务用车改革,大幅压缩公务用车运行维护费。
(1) 因公出国费:因公出国(境)本年无发生额。
(2)公务用车购置和运行费:我单位公务用车购置和运行维护费1.28万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费1.28万元。汽车保有量1辆。
(3)公务接待费:国内公务接待费本年度无发生额。
2016年度我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 运行,严格贯彻落实公务用车制度改革精神,严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,节约经费开支。
三、机关运行经费支出情况的说明
2016年我单位办公费0.47万元及印刷费0.11万元、邮电费0.17万元、差旅费0.37万元、培训费0.08万元,会议费0万元、福利费0.23万元、取暖费1.04。因为2015年是与区委办合并,2016年单独核算,所以无对比数据。
四、政府采购情况的说明
2016年我单位无政府采购支出。
五、国有资产占用情况
截至2016年12月31日,我单位固定资产21.13万元,其中车辆15.80万元,为公务用车。其他固定资产5.32万元。比2015年固定资产21.13万元,增加0万元。
六、绩效预算信息情况说明
我单位2016年没有大的专项支出项目,所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七、政府性基金情况说明
我单位2016年无政府性基金收支。
八、国有资本经营支出情况说明
我单位2016年无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
我单位2016年无其他重要事项。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费:纳入财政预算管理的 "三公" 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表