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秦皇岛市北戴河区委宣传部2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 发布机构:宣传部 分享至:

体裁分类:部门决算  主题分类:综合政务

秦皇岛市北戴河区委宣传部2016年部门决算
2016年度部门决算公开目录
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分   2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分     2016年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、一般公共预算拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
三、机关运行经费支出情况的说明
四、政府采购情况的说明
五、国有资产占用情况
六、绩效预算情况说明
七、政府性基金情况说明
八、国有资本经营支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分    名词解释
第一部分  宣传部部门概况
(一)部门职责:
1、宣传思想工作
指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,对全区党员进行理论教育路线方针政策教育和形势教育的计划、安排、辅导等工作;宏观指导精神产品创作生产;规划组织思想政治工作;指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展;负责引导社会舆论和社会宣传,加强舆论舆情引导管理;宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理;负责规划、布置全区思想政治工作和群众性文明建设活动,管理区国防教育领导小组办公室工作,加强精神文明建设。
2、推动文化发展
深化文化体制改革,构建现代公共文化服务体系;加强精神文化产品创作生产。
3、宣传事务管理
负责系统综合业务管理和机关综合事务管理;负责政工系列职称评定工作。
(二)部门决算单位构成:
纳入区委宣传部2016年度部门决算编制范围的只有宣传部,无二级预算单位。
第二部分  2016年度部门决算报表(见附件)
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(八)国有资本经营预算支出决算表
(九)一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算表
(十)政府采购情况表
第三部分 北戴河区委宣传部2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
(一)收入支出决算总体情况
我部门上年结转结余122.69万元,本年收入1603.45万元,其中财政拨款收入为1556.45万元,本年支出1367.78万元,其中财政拨款支出为1310.78万元,年末结转结余为358.35万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2016年度财政拨款收入,上年结转结余为102.69万元,本年收入1556.45万元,其中,一般公共预算财政拨款收入1552.58万元,政府性基金预算财政拨款收入3.87万元。本年支出1310.78万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1306.91万元,政府性基金预算财政拨款支出3.87万元,年末结转结余348.35万元。
(三)收入支出与上年决算数对比及增减分析
与2015年相比,收入总计增加908.61万元,支出总计增加565.81万元,主要是上级下达的文化产业引导资金支出。
(四)财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析
财政拨款支出1310.78万元,其中基本支出257.79万元(含政府性基金支出3.87万元),项目支出1052.99万元。与2016年年初预算370.38万元,其中基本支出228.5万元,项目支出141.88万元相比,财政拨款支出增加940.4万元,其中:基本支出增加29.29万元,项目支出增加911.11万元。主要原因是上级下达的文化产业引导资金支出。
二、一般公共预算财政拨款 "三公经费" 支出决算情况说明
北戴河区委宣传部2016年度 "三公经费" 财政拨款支出预算为5.60万元,支出决算为6.99万元,完成预算的124.8%,较上年决算减少6.88万元,同比下降49.6%。
(1)因公出国费:因公出国费支出当年无发生额。
(2)公务用车购置和运行费:公务用车购置和运行费为6.99万元,其中:公务用车购置费支出无发生额,公务用车运行费支出6.99万元;公务用车保有量1辆。
(3)公务接待费:公务接待费支出当年无发生额。
北戴河区委宣传部2016年度 "三公" 经费减少的主要原因:一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,节约了经费开支;二是贯彻落实公务用车制度改革精神,公务用车数量减少,公务用车维护费降低。
三、机关运行经费支出情况说明。
2016年北戴河区委宣传部运行经费为23.39万元,比2015年减少24.76万元,主要原因是厉行节约、压缩开支。
四、政府采购情况的说明:我部门无此项支出。
五、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,为一般公务用车。
六、绩效预算信息,我部门2016年没有大的专项支出项目,所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七、政府性基金情况说明
2016年区委宣传部政府性基金收入为3.87万元,政府性基金支出为3.87万元,年末无结余。
八、国有资本经营支出情况说明
2016年,我单位无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
2016年,我单位无其他重要事项。
第四部分  名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费:纳入财政预算管理的 "三公" 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表

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