2014部门决算说明
我部门2014年度决算于2015年9月25日经财政部门批复,现就具体情况说明如下:
一、我部门2014年度上年结转和结余251万元,本年收入584万元,本年支出744万元,年末结转和结余91万元。
二、我部门2014年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余251万元,本年收入584万元,本年支出744万元,年末结转和结余91万元。
三、我部门2014年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元
单位:北戴河区财政局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,842,493.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6,286,154.65 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 74,746.45 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 534,033.10 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 282,333.06 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 263,655.92 | ||
本年收入合计 | 23 | 5,842,493.61 | 本年支出合计 | 53 | 7,440,923.18 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 54 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 2,514,018.40 | 其中:提取职工福利基金 | 55 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 26 | 2,127,863.40 | 转入事业基金 | 56 | 0.00 |
27 | 年末结转和结余 | 57 | 915,588.83 | ||
28 | 其中:项目支出结转和结余 | 58 | 754,860.13 | ||
29 | 59 | ||||
合计 | 30 | 8,356,512.01 | 合计 | 60 | 8,356,512.01 |
部门:北戴河区财政局 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,842,493.61 | 5,842,493.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,099,142.03 | 5,099,142.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 5,099,142.03 | 5,099,142.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 4,370,838.53 | 4,370,838.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010604 | 预算改革业务 | 59,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010607 | 信息化建设 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 514,303.50 | 514,303.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 35,475.15 | 35,475.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 35,475.15 | 35,475.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 35,475.15 | 35,475.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 405,543.37 | 405,543.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 402,543.37 | 402,543.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 402,543.37 | 402,543.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 人口与计划生育事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100705 | 计划生育家庭奖励 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 282,333.06 | 282,333.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 282,333.06 | 282,333.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 282,333.06 | 282,333.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门:北戴河区财政局 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,440,923.18 | 5,619,616.41 | 1,821,306.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,286,154.65 | 4,871,993.53 | 1,414,161.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 6,286,154.65 | 4,871,993.53 | 1,414,161.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 4,368,238.53 | 4,300,838.53 | 67,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010607 | 信息化建设 | 1,266,336.90 | 0.00 | 1,266,336.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 651,579.22 | 571,155.00 | 80,424.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 74,746.45 | 24,746.45 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 24,746.45 | 24,746.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24,746.45 | 24,746.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 534,033.10 | 405,543.37 | 128,489.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 531,033.10 | 402,543.37 | 128,489.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 402,543.37 | 402,543.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 128,489.73 | 0.00 | 128,489.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 人口与计划生育事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100705 | 计划生育家庭奖励 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 282,333.06 | 282,333.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 282,333.06 | 282,333.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 282,333.06 | 282,333.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 263,655.92 | 35,000.00 | 228,655.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 263,655.92 | 35,000.00 | 228,655.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 263,655.92 | 35,000.00 | 228,655.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位:北戴河区财政局 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,842,493.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6,286,154.65 | 6,286,154.65 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 74,746.45 | 74,746.45 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 534,033.10 | 534,033.10 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 282,333.06 | 282,333.06 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 248,655.92 | 248,655.92 | 0.00 | ||
23 | 53 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 5,842,493.61 | 本年支出合计 | 54 | 7,425,923.18 | 7,425,923.18 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 1,963,300.65 | 年末结转和结余 | 55 | 379,871.08 | 379,871.08 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,963,300.65 | 56 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
28 | 58 | ||||||
29 | 59 | ||||||
合计 | 30 | 7,805,794.26 | 合计 | 60 | 7,805,794.26 | 7,805,794.26 | 0.00 |
单位:北戴河区财政局 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 1,963,300.65 | 351,155.00 | 1,612,145.65 | 5,842,493.61 | 5,394,190.11 | 448,303.50 | 7,425,923.18 | 5,604,616.41 | 1,821,306.77 | 379,871.08 | 140,728.70 | 239,142.38 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,526,155.00 | 321,155.00 | 1,205,000.00 | 5,099,142.03 | 4,650,838.53 | 448,303.50 | 6,286,154.65 | 4,871,993.53 | 1,414,161.12 | 339,142.38 | 100,000.00 | 239,142.38 | ||
20106 | 财政事务 | 1,426,155.00 | 221,155.00 | 1,205,000.00 | 5,099,142.03 | 4,650,838.53 | 448,303.50 | 6,286,154.65 | 4,871,993.53 | 1,414,161.12 | 239,142.38 | 0.00 | 239,142.38 | ||
2010601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,370,838.53 | 4,300,838.53 | 70,000.00 | 4,368,238.53 | 4,300,838.53 | 67,400.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
2010604 | 预算改革业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 59,000.00 | ||
2010607 | 信息化建设 | 1,145,000.00 | 0.00 | 1,145,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 1,266,336.90 | 0.00 | 1,266,336.90 | 13,663.10 | 0.00 | 13,663.10 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 281,155.00 | 221,155.00 | 60,000.00 | 514,303.50 | 350,000.00 | 164,303.50 | 651,579.22 | 571,155.00 | 80,424.22 | 143,879.28 | 0.00 | 143,879.28 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 80,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 35,475.15 | 35,475.15 | 0.00 | 74,746.45 | 24,746.45 | 50,000.00 | 40,728.70 | 40,728.70 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,475.15 | 35,475.15 | 0.00 | 24,746.45 | 24,746.45 | 0.00 | 10,728.70 | 10,728.70 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,475.15 | 35,475.15 | 0.00 | 24,746.45 | 24,746.45 | 0.00 | 10,728.70 | 10,728.70 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 80,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 80,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 128,489.73 | 0.00 | 128,489.73 | 405,543.37 | 405,543.37 | 0.00 | 534,033.10 | 405,543.37 | 128,489.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 128,489.73 | 0.00 | 128,489.73 | 402,543.37 | 402,543.37 | 0.00 | 531,033.10 | 402,543.37 | 128,489.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,543.37 | 402,543.37 | 0.00 | 402,543.37 | 402,543.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 128,489.73 | 0.00 | 128,489.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,489.73 | 0.00 | 128,489.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 人口与计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100705 | 计划生育家庭奖励 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,333.06 | 282,333.06 | 0.00 | 282,333.06 | 282,333.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,333.06 | 282,333.06 | 0.00 | 282,333.06 | 282,333.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,333.06 | 282,333.06 | 0.00 | 282,333.06 | 282,333.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 228,655.92 | 0.00 | 228,655.92 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 248,655.92 | 20,000.00 | 228,655.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 228,655.92 | 0.00 | 228,655.92 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 248,655.92 | 20,000.00 | 228,655.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 228,655.92 | 0.00 | 228,655.92 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 248,655.92 | 20,000.00 | 228,655.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014年决算三公经费情况说明
一、三公经费具体情况表
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单位:万元 |
年度 |
因公出国费用 |
公务用车购置费 |
公车用车运行维护费 |
公务接待费 |
2013 |
0 |
25.6 |
27.8 |
35.6 |
2014 |
0 |
0 |
22.7 |
19.2 |
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二、没有发生因公出国费用。
三、公务用车购置和运行费已经细化公开到公务用车购置和公务用车运行费。
四、公务用车购置数2014年为0,保有量为3辆 。
五、公务接待200批次,1930人次,共19.2万元。