附件五 | |||
2011计生局收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般预算 | 224.6 | 一、一般公共服务 | 224.60 |
二、政府基金预算 | 二、公共安全 | ||
三、财政预算外专户核拨资金 | 三、教育 | ||
四、事业收入 | 四、科学技术 | ||
五、经营收入 | 五、文化体育与传媒 | ||
六、其他收入 | …… | ||
…… | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 |
附件六 | ||||||
2011计生局支出预算明细表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目 | 合计 | 维持性支出 | 发展性支出 | 其他支出 | 备注 |
201 | 一般公共服务 | 224.60 | 224.60 | |||
人员经费 | 78.80 | 78.80 | ||||
正常公用经费 | 5.30 | 5.30 | ||||
专项公用经费 | 25.10 | 25.10 | ||||
专项项目支出 | 115.40 | 115.40 | ||||
20101 | 人大事务 | |||||
20102 | 政协事务 | |||||
…… | …… | |||||
…… | …… | |||||
…… | …… | |||||
…… | …… | |||||
…… | …… | |||||
…… | …… | |||||
…… | …… | |||||
…… | …… | |||||
…… | …… | |||||
合 计 | ||||||
注:1、本表按照政府收支分类科目列示到款及科目。 | ||||||
2、本表所列维持性支出包括:人员经费、正常公用经费和专项公用经费。 |
附件七 | |||
2011年计生局“三公经费”支出情况表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 本年预算数 | 上年决算数 | 备注 |
合计 | 1.2 | 4.6 | |
1、因公出国(境)费用 | |||
2、公务接待费 | 1.4 | ||
3、公务用车费 | 1.2 | 3.2 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 1.2 | 3.2 | |
(2)公务用车购置 |